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内部审计实务探讨:一位资深内审内控专家的“自白”!

现代审计的特色,是内部审计与外部审计互为补充。内部审计是在组织内部进行的一种独立客观的监督和评价活动,通过评审企业的管理效能和经营决策,有效发现企业管理环节中的薄弱方面。

随着企业规模的不断扩大,企业对内部治理的要求越来越高,对风险管理和内部控制越来越重视,内部审计的重要性也逐渐凸显。

现在企业成立内部审计部门越来越多。如何系统有效的开展内部审计工作?内审部门的定位到底如何?具体审计工作应该如何开展?作为审计部门领导,如何适应潮流,开展反舞弊工作?或者在以后工作基础上,做的更扎实,更有成效?等等

为了进一步帮助内部审计人员提升业务实操能力,以适应新时期内部审计工作转型升级需求,本期我们邀请到了资深财税专家开设<内部审计实务精讲专题>精品课。从实务工作中的痛点、难点发点,结合实际案例,有效提升内部审计相关人员的实务应对能力与业务操作能力。

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(以上仅列示部分赠送资料)

// Q&A //

A.报名后如何上课?

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B.购买后不能马上听课怎么办?

课程视频在您付费的1年内随时可以学习, 课程方式是录播视频+群内交流答疑, 如果学习过程中遇到问题可发助教, 授课老师会做出书面回复与解答

C.如果需要走单位报销, 是否可以开具发票?

可以开具电子版普通发票, 购买后添加助教微信并提交申请, 我们会及时安排, 方便您使用

// 报名方式 //

限时优惠:前30名学员, 每人499元

课程原价:899元

学习周期:1年内随时随地可学

上课时间:报名即可开课

课程形式:在线录制视频+PPT课件

优惠活动:团购&减免等优惠请联系助教

上课地点:

华尔街学堂官网

www.wallstreets.cn

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